Faktúra č. 20251055092025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251055092025
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 10.06.2025
  • Celková hodnota: 334,97 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500152387
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500152387 Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 335 € 30.05.2025 03.06.2025 prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. dekan fakulty UPJŠ LF Objednávka
Tlačiť