Faktúra č. 20251051572025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251051572025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky KSC-VIE- Neapol a späť
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 443,08 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500152357
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500152357 letenky KSC-VIE- Neapol a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 443 € 28.05.2025 03.06.2025 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. rektor Objednávka
Tlačiť