Faktúra č. 20251045352025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251045352025
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky - Kozáková, Lesíčková
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 591,50 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500151411
- Dátum zverejnenia: 06.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500151411 | Letenka - Kozáková, Lesíčková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 592 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP (Garant aktivity Podpora DTV) | Objednávka |