Faktúra č. 20251043882025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251043882025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Praha Dobrovič CP1030250071
  • Dátum doručenia: 13.05.2025
  • Celková hodnota: 339,36 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500151640
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500151640 obojsmerná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 339 € 06.05.2025 10.05.2025 Mgr. Adriana Sabolová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť