Faktúra č. 20251040652025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251040652025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Hreško Rím
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 206,48 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500151453
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500151453 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 206 € 30.04.2025 04.05.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť