Faktúra č. 20251037812025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251037812025
- Popis fakturovaného plnenia: letenky KSC-WAW-CDG-WAW -KSC
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 1 520,91 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500151263
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500151263 | letenky KSC-WAW-CDG | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 521 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Objednávka |