Faktúra č. 20251037812025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251037812025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky KSC-WAW-CDG-WAW -KSC
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 1 520,91 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500151263
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500151263 letenky KSC-WAW-CDG Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 521 € 23.04.2025 28.04.2025 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. rektor Objednávka
Tlačiť