Faktúra č. 20251037442025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251037442025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky KSC-PRG Dreisig, Kerpčárová (HC 88)
  • Dátum doručenia: 29.04.2025
  • Celková hodnota: 562,84 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500151140
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500151140 Letenky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 563 € 16.04.2025 21.04.2025 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP Objednávka
Tlačiť