Faktúra č. 20251030162025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251030162025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka KSC-ZRH-MXP-VIE-KSC
  • Dátum doručenia: 08.04.2025
  • Celková hodnota: 1 787,00 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500150683
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150683 letenka KSC-ZRH-MXP-VIE-KSC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 787 € 01.04.2025 06.04.2025 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť