Faktúra č. 20251027052025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251027052025
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby (HC62)
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 669,39 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500150214
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150214 Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 669 € 18.03.2025 22.03.2025 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP Objednávka
Tlačiť