Faktúra č. 20251026902025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251026902025
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby pre UK UPJŠ
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 88,26 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500150419
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150419 Kancelárske potreby HČ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 88 € 24.03.2025 29.03.2025 PhDr. Eva Medviďová riaditeľka UK Objednávka
Tlačiť