Faktúra č. 20251018422025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251018422025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná let. Oslo-Tromso,Bosáková
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 587,06 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500149782
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149782 Spiatočná letenka Košice-Oslo-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 587 € 04.03.2025 09.03.2025 prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. dekan fakulty UPJŠ LF Objednávka
Tlačiť