Faktúra č. 20251012762025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251012762025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Košice- Lisabon
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 914,34 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500149218
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500149218 letenka Košice- Lisabon Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 914 € 12.02.2025 16.02.2025 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť