Faktúra č. 20251003932025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003932025
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner Canon CRG-070 black
  • Dátum doručenia: 29.01.2025
  • Celková hodnota: 154,46 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 277/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500148613
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500148613 Toner Canon CRG-070 black pol.134 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Datacomp s.r.o. 36212466 154 € 22.01.2025 27.01.2025 prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. dekan fakulty UPJŠ LF Objednávka
Tlačiť