Faktúra č. 20251003722025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003722025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka KSC-VIE-BRU a späť
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 1 248,18 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500148562
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500148562 letenka KSC-VIE-BRU a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 248 € 21.01.2025 27.01.2025 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť