Faktúra č. 20251003722025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251003722025
- Popis fakturovaného plnenia: letenka KSC-VIE-BRU a späť
- Dátum doručenia: 28.01.2025
- Celková hodnota: 1 248,18 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500148562
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500148562 | letenka KSC-VIE-BRU a späť | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 248 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |