Faktúra č. 20251000622025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251000622025
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom dávkovača vody a stojanov
  • Dátum doručenia: 09.01.2025
  • Celková hodnota: 50,43 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 313/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500148319
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500148319 prenájom dávkovača vody a stojanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 50 € 03.01.2025 17.01.2025 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť