Faktúra č. 20241103982024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241103982024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Orosz
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 972,02 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 277/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500146210
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500146210 Tonery, naplne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Datacomp s.r.o. 36212466 972 € 31.10.2024 04.11.2024 Mgr. Adriana Sabolová Objednávka
Tlačiť