Faktúra č. 20241097342024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241097342024
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.10.2024
- Celková hodnota: 354,24 €
- Identifikácia zmluvy: RD 190/2024
- Identifikácia objednávky: 4500145587
- Dátum zverejnenia: 20.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500145587 | Kalendár stolový (65) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 354 € | 11.10.2024 | 15.10.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |