Faktúra č. 20241059862024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241059862024
  • Popis fakturovaného plnenia: Mesačný prenájom dávkovača vody a stojanov
  • Dátum doručenia: 01.07.2024
  • Celková hodnota: 49,20 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 313/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500143101
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500143101 prenájom dávkovača a stojanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 49 € 01.07.2024 06.07.2024 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť