Faktúra č. 20241022092024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241022092024
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka -Madrid-BUD a späť
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 624,31 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500140393
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500140393 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 624 € 21.03.2024 25.03.2024 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť