Faktúra č. 20241022092024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241022092024
- Popis fakturovaného plnenia: letenka -Madrid-BUD a späť
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 624,31 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500140393
- Dátum zverejnenia: 20.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500140393 | letenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 624 € | 21.03.2024 | 25.03.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Objednávka |