Faktúra č. 20241021792024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241021792024
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Kaňuk - IT
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 308,94 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500140392
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500140392 Letenka - spiatočná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 309 € 21.03.2024 25.03.2024 doc. Mgr. Michal Galay PhD. Vedúci projektu/grantu Objednávka
Tlačiť