Faktúra č. 20241021512024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241021512024
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky Pekár
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 668,24 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500140163
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500140163 letenka KSC-VIE-NAP a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 336 € 13.03.2024 25.03.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Objednávka
Tlačiť