Faktúra č. 20241015322024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241015322024
  • Popis fakturovaného plnenia: ÚBEV-Mesačný prenájom dávk.vody_03/2024
  • Dátum doručenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota: 42,00 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 313/2023
  • Identifikácia objednávky: 4500139918
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500139918 Mesačný prenájom dávkovača vody. p.č. 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 42 € 01.03.2024 09.03.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ Objednávka
Tlačiť