Faktúra č. 20241003492024

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241003492024
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky,servítky
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 597,71 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20233010_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500138779
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500138779 papierové utierky,servítky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 598 € 18.01.2024 22.01.2024 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Objednávka
Tlačiť