Faktúra č. 20231101532023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231101532023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: 170,40 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20231275_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500135695
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500135695 Tonery podľa prílohy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Euro Media Košice s r.o. 31608426 170 € 06.10.2023 10.10.2023 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Objednávka
Tlačiť