Faktúra č. 20231099262023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231099262023
  • Popis fakturovaného plnenia: UTIERKY 3000KS
  • Dátum doručenia: 15.09.2023
  • Celková hodnota: 81,94 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20233010_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500134608
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500134608 papierové utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 82 € 06.09.2023 10.09.2023 Mgr. Alena Buková, PhD., univ. docentka riaditeľka Objednávka
Tlačiť