Faktúra č. 20231077262023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231077262023
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba notebooku Dell Vostro 3501
  • Dátum doručenia: 21.07.2023
  • Celková hodnota: 198,00 €
  • Identifikácia zmluvy: ZoPs 734/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500133461
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500133461 údržba notebooku Dell Vostro 3501- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Jurekona, s.r.o. 46625119 198 € 13.07.2023 17.07.2023 Mgr. Alena Buková, PhD., univ. docentka riaditeľka Objednávka
Tlačiť