Faktúra č. 20231072512023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231072512023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky "FoPA" Oslo, roz.položka č.44
- Dátum doručenia: 11.07.2023
- Celková hodnota: 588,90 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500133222
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500133222 | spiatočná letenka KE-Varšava-Oslo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 589 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka |