Faktúra č. 20231072512023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231072512023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky "FoPA" Oslo, roz.položka č.44
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 588,90 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500133222
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500133222 spiatočná letenka KE-Varšava-Oslo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 589 € 06.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť