Faktúra č. 20231058182023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231058182023
  • Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná letenka Poznaň
  • Dátum doručenia: 15.06.2023
  • Celková hodnota: 193,36 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500131975
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500131975 Spiatočná letenka podľa cenovej ponuky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 193 € 26.05.2023 30.05.2023 Ing. Danka Kepičová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť