Faktúra č. 20231031722023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231031722023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Gdansk - 5xCP
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 1 618,60 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500129865
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500129865 spiatočná letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 280 € 15.03.2023 21.03.2023 Objednávka
Tlačiť