Faktúra č. 20231029902023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231029902023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-KE-Amsterdam-Erasmus+TCA
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: 469,10 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500130107
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500130107 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 469 € 27.03.2023 31.03.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť