Faktúra č. 20231023412023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231023412023
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky MAXI rola 03/23 (PF UPJŠ)
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 2 196,00 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20227572_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500129380
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť