Faktúra č. 20231022852023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231022852023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Dobrovičová
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 208,80 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20231275_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500129876
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500129876 tonery Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Euro Media Košice s r.o. 31608426 209 € 17.03.2023 21.03.2023 Mgr. Adriana Sabolová Objednávka
Tlačiť