Faktúra č. 20231020652023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020652023
  • Popis fakturovaného plnenia: spiatočná letenka Košice-Viedeň-Rím
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 396,60 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500129478
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500129478 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 397 € 06.03.2023 10.03.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť