Faktúra č. 20231016582023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016582023
  • Popis fakturovaného plnenia: pramenitá voda - dekanát
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 57,60 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 310/2021
  • Identifikácia objednávky: 4500129426
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500129426 pramenitá voda - dekanát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 58 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť