Faktúra č. 20231014822023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014822023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery_dekanát,sekretárky,študijné
  • Dátum doručenia: 22.02.2023
  • Celková hodnota: 1 963,20 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20221121_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500129105
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500129105 tonery Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Euro Media Košice s r.o. 31608426 1 963 € 21.02.2023 25.02.2023 Mgr. Adriana Sabolová Objednávka
Tlačiť