Faktúra č. 20231000402023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000402023
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 271,09 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 417/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500127838
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500127838 vodoinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Ing. Ivan Trnovský 11996382 271 € 10.01.2023 14.01.2023 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť