Faktúra č. 20221095202022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221095202022
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom a pranie rohoží R
- Dátum doručenia: 13.10.2022
- Celková hodnota: 143,60 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 772/2020
- Identifikácia objednávky: 4500125438
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500125438 | Prenájom a pranie rohoží R | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 144 € | 09.10.2022 | 28.10.2022 | RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Objednávka |