Faktúra č. 20211096612021

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211096612021
  • Popis fakturovaného plnenia: 1709 Tonery na dekanát PF UPJŠ 11/2021
  • Dátum doručenia: 05.11.2021
  • Celková hodnota: 664,80 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z20212349_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500115175
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500115175 Tonery 11/2021 (Dekanát PF UPJŠ) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Euro Media Košice s r.o. 31608426 1 304 € 26.10.2021 30.10.2021 Ing. Danka Kepičová tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť