Faktúra č. 20211073802021

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211073802021
  • Popis fakturovaného plnenia: 1360 Letenka Praha-Dubaj-Budapešť KFCH
  • Dátum doručenia: 22.09.2021
  • Celková hodnota: 1 120,77 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
  • Identifikácia objednávky: 4500113713
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500113713 Letenka Praha - Dubaj - Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 121 € 20.09.2021 24.09.2021 doc. RNDr. Andrea Straková, PhD. vedúca iCoTS pracoviska Objednávka
Tlačiť