Faktúra č. 20191108292019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191108292019
  • Popis fakturovaného plnenia: Banchem_čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 2 000,54 €
  • Identifikácia zmluvy: RD Z201916735_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500095827
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500095827 čistič Pronto Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 001 € 15.10.2019 19.10.2019 Ing. Katarína Horňáková tajomníčka fakulty Objednávka
Tlačiť