Faktúra č. 20191076802019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191076802019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka + transfér, Opiela
  • Dátum doručenia: 13.08.2019
  • Celková hodnota: 199,00 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
  • Identifikácia objednávky: 4500093459
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť