Faktúra č. 20191037352019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191037352019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery KEGA K-17-010-00 - Uher
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 46,80 €
  • Identifikácia zmluvy: Z20195348_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500090658
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500090658 tonery Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Euro Media Košice s r.o. 31608426 47 € 26.04.2019 03.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť