Faktúra č. 20191016132019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191016132019
- Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov 02/19
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 656,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPS č. 1040/2016
- Identifikácia objednávky: 4500089139
- Dátum zverejnenia: 04.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500089139 | servis výťahov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 919 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |