Faktúra č. 20191015412019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015412019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 279,52 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 998/2018
  • Identifikácia objednávky: 4500088906
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500088906 letenka Košice - Petrohrad Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 280 € 28.02.2019 04.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť