Faktúra č. 20181016892018

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181016892018
  • Popis fakturovaného plnenia: letenkyBUD-PortoOrosová,Štefaňáková,Hajduch
  • Dátum doručenia: 08.03.2018
  • Celková hodnota: 1 003,68 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 489/2016
  • Identifikácia objednávky: 4500078954
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť