Faktúra č. 20181009012018

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181009012018
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Porto
  • Dátum doručenia: 14.02.2018
  • Celková hodnota: 623,83 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 489/2016
  • Identifikácia objednávky: 4500078362
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078362 letenka Porto Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS 31680356 624 € 13.02.2018 17.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť