Faktúra č. 20171023392017

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171023392017
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky spoj. s tel. prevádzkou Džuganová
  • Dátum doručenia: 23.03.2017
  • Celková hodnota: 14,63 €
  • Identifikácia zmluvy: 218/2015
  • Identifikácia objednávky: 4500070575
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500070575 Poplatky spojené s telefónnou prevádzkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46 € 31.03.2017 08.04.2017 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka Objednávka
Tlačiť