Faktúry
Počet záznamov: 5150
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221041382022 | konferenčný poplatok - Svetový deň kvality | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská spoločnosť pre | 37801112 | 384,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221036042022 | Otvorenie AR 20.09.2022 - tech. zabezp. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | El Mino rental s.r.o. | 50484621 | 1 200,00 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221038252022 | Učebné pomôcky - KTT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 1 063,22 € | 26.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
20221015342022 | Členský príspevok za rok 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Asociácia vzdelávateľov | 37846591 | 200,00 € | 11.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | ||||||
20211048482021 | Servis výťahov 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 403,00 € | 03.01.2022 | 22.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048492021 | Servis výťahov 12/2021-bytovka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 31,00 € | 03.01.2022 | 22.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048502021 | Mobilné telefóny 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 181,34 € | 03.01.2022 | 22.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048582021 | periodiká na rok 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 036,37 € | 03.01.2022 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211048592021 | periodiká na rok 2022 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Petit Press, a.s. | 35790253 | 311,80 € | 03.01.2022 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211048742021 | Technická podpora e-aukcie - 4.Q 2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 297,00 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048572021 | Orange 12/2021-KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,79 € | 03.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048622021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 50,12 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048632021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 90,85 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048652021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 17,40 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048662021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 218,65 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048672021 | Orange 12/2021-Europe Direct | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,29 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048682021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 68,77 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048692021 | Servis a pren.kop.stroja za 12/2021-šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 66,22 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048712021 | Servis telekomunikačného zariadenia 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | S.A.K., spol. s r.o. | 31565468 | 808,98 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048722021 | Servis kopírok 12/2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 208,70 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048772021 | Dodávka PHM 16.-31.12.2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 715,46 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048842021 | Nájom kopírky+výstupy 12/2021-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 37,44 € | 03.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||||
20211048912021 | Stravné lístky 772 ks - vrátené - ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 956,76 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048932021 | Stravné lístky 800ks-vrátené-ŠR | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 064,00 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048452021 | Switche, wifi prístupové body | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AUTOCONT s. r. o. | 36396222 | 8 441,16 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048472021 | Podpora na kľúčové servery | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KOLAS s. r. o. | 47060476 | 402,00 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048612021 | Vyúčtovanie PZ za 11/2021-118 dní zahranič. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 200,60 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048752021 | Zdravotná starostl.o zamest. 080620-041021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MUDr. Draková, s. r. o. | 47449063 | 2 240,00 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048782021 | Členský poplatok EUNIS za rok 2021 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EUNIS Slovensko - Združenie pre | 31784941 | 350,00 € | 05.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211048792021 | Deratizácia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Deratizácia Cibulová s. r. o. | 51660199 | 209,94 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |