Faktúry
Počet záznamov: 4576
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231041952023 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 136,99 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231041992023 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 147,96 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042092023 | Príspevok na stravu zamest. zo ŠR 06/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 415,01 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231042002023 | tlač leták A4 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 15,40 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231042022023 | stravné lístky 11/2023 - študenti | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 418,50 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231042462023 | Knihy - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Všetko čo milujeme, s.r.o. | 44264453 | 261,32 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231042482023 | Strava zamestmamci 6/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 2 130,09 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231042492023 | Strava študenti 6/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 380,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231042702023 | Knihy - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVART- G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 500,89 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | ||||||
20231042452023 | Strava zamestmamci 11/2023 ŠD5 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 184,30 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
20231042472023 | Strava zamestmamci 11/2023 ŠD5 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 38,00 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
20231042502023 | Strava zamestmamci 6/2023 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 703,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
20231043812023 | Vývoz kontajnera | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 187,66 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
20231044812023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POZANA MEAT, s. r. o. | 50909142 | 163,54 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044832023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 64,45 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044842023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Chrien, s.r.o. | 36008338 | 153,36 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044862023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Chrien, s.r.o. | 36008338 | 204,48 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044872023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 104,96 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044882023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 60,36 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044892023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 133,67 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231044902023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 206,59 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
20231042512023 | Uteráky biele | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HONOR s. r. o. | 31598251 | 9 180,00 € | 30.11.2023 | 26.12.2023 | prof.MVDr.Slavomír Marcinčák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20231041722023 | čistenie kanalizácie, havária | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Marian Baník - Super-tep | 295,80 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
20231041732023 | Obedy na VR FPV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 170,00 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231041752023 | Vydanie zborníka - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Kirsch - Verlag | DE197817503 | 458,00 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231041812023 | cateringové služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Beáta Gregorová | 149,80 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
20231041842023 | Výmena výbojok v šport.hale - Šk.nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Patrik Rešovský | 37590731 | 494,00 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231041902023 | Kontrola HP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 2 165,04 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231041962023 | Toaletný papier, utierky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 594,14 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20231041852023 | obcerstvenie na zaverecnu oponenturu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GREMAK, s.r.o. | 51436604 | 102,50 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |