Faktúra č. 20231018692023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HARA s. r. o.
- IČO: 48108219
- Adresa: M.R.Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018692023
- Popis fakturovaného plnenia: letná údržba trávnatých porastov
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 1 428,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500050441
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500050441 | Letná údržba trávnatých porastov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HARA s. r. o. | 48108219 | 1 428 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF | Objednávka |